問(wèn)題已解決

老師,5月份收到預(yù)收款,6月份開(kāi)票,是不是要在6月份15號(hào)之前納稅申報(bào)交增值稅。

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/01 19:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
不是的,在7月份申報(bào)期申報(bào)
2019 07/01 19:38
84784966
2019 07/01 20:24
我們?cè)?月份就已經(jīng)簽訂合同了。稅局說(shuō)超過(guò)征期了,要交滯納金,應(yīng)該在6月份申報(bào)
樸老師
2019 07/02 08:46
什么時(shí)候簽合同沒(méi)收到錢(qián)不用申報(bào)的呀,只報(bào)印花稅就行了,既然稅局這么說(shuō)你就根據(jù)稅局說(shuō)的來(lái)操作吧
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