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我們籌建期,付的房租租金,先付款后給發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄呢

84784970| 提問時(shí)間:2019 07/03 13:48
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2019 07/03 13:48
84784970
2019 07/03 15:01
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人, 第一筆應(yīng)該是,借:其他應(yīng)收款, 貸銀行存款, 個(gè)人再把錢支付買辦公用品,取得發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,
吳少琴老師
2019 07/03 18:32
可以這樣處理的,先計(jì)入其他應(yīng)收款后沖銷
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