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進項稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票,導(dǎo)致購買方前期已認證,現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄如下(煩請老師指導(dǎo)是否正確): 購進: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 紅字: 借:庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

84785015| 提問時間:2019 07/04 08:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019 07/04 08:45
84785015
2019 07/04 08:49
理解,我后面做的這個分錄多此一舉了!
bamboo老師
2019 07/04 08:51
嗯嗯 后面的分錄不用寫的
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