問(wèn)題已解決

加計(jì)扣除的分錄怎么做

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/04 13:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 銀存
2019 07/04 13:45
84785000
2019 07/04 14:25
老師,加計(jì)扣除是指進(jìn)項(xiàng)稅額的10%嗎?我今天把4-6月份按未交增值稅的10%來(lái)加計(jì)扣除,結(jié)果是錯(cuò)的
郭老師
2019 07/04 14:40
是的,建議問(wèn)下稅務(wù)局,之前的應(yīng)該是去補(bǔ)申報(bào)的,
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