問題已解決
老師請問,我上個月有一筆銷售收入已經(jīng)申報了,這個月補開了上個月已經(jīng)申報的那筆銷售收入的發(fā)票,這個月怎么申報。
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速問速答這個月沖銷上月的無票銷售收入,再按本月開具的發(fā)票進行做收入處理,本月如果是開的普通發(fā)票,就是按稅率申報增值稅附表一的第3、4列,用正數(shù)列示。對于沖銷的填寫在此行的第5、6列,用負(fù)數(shù)列示
2019 07/05 10:34
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