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附加稅依據(jù)是代開專票+普票總增值稅額嗎?

84784958| 提問時間:2019 07/09 09:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是的,你看你實際交給稅局增值稅是多少這個就填寫多少,一般增值稅欄次按你實際給給稅局增值稅填寫
2019 07/09 09:03
84784958
2019 07/09 09:31
我代開專票的增值稅當時就扣除了6000元稅費,普票的3000元稅費還沒交了,我增值稅主表本期預繳6000,應補退稅額是3000,請問我申報附加稅的計稅依據(jù)是3000,還是3000+6000???
maize老師
2019 07/09 09:34
那就是合計6000+3000這個填寫一般增值稅欄次,你這個合計銷售額是多少?應補退稅額這個也是需要交3000的,
84784958
2019 07/09 09:39
309000合計銷售額本季度
84784958
2019 07/09 09:42
請幫我看看,這是上個季度的附加稅為什么有預繳附加稅313.2元?。窟@313.2數(shù)字是系統(tǒng)自動跳出來這是哪里來的呢?
maize老師
2019 07/09 09:45
你之前去稅局代開發(fā)票么,有沒有之前交多了的,小規(guī)模附加稅可以享受減半征收
84784958
2019 07/09 09:58
享受了減半征收之后還顯示了預繳313.2,沒有多交了的?。烤褪遣恢肋@個數(shù)據(jù)哪里來的,是系統(tǒng)自動跳出來的!可是這個季度又沒有預繳稅額了
maize老師
2019 07/09 10:03
那只能問下你稅局,要是這樣那就是系統(tǒng)問題了,
84784958
2019 07/09 10:42
本來減半征收之后是1329.93,扣除了這個預繳的313.2之后,最后本期應補退稅額是1016.71,最后我們會計就繳款了1016.71,這第2季度又沒有預繳稅額了,這沒有什么問題嗎?
maize老師
2019 07/09 10:49
那你這個預繳313.2需要問下稅局看是啥回事
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