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申報(bào)企所稅的時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損一欄之前什么時(shí)候填寫?

84785020| 提問時(shí)間:2019 07/10 08:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果有盈利的話 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)讀入彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字
2019 07/10 08:56
84785020
2019 07/10 09:00
那這個(gè)季度申報(bào)的利潤(rùn)表里面的所得稅費(fèi)用一欄跟企所稅里面的本期應(yīng)繳所得稅額是不是必須數(shù)據(jù)一致啊?
bamboo老師
2019 07/10 09:02
您季度所得稅申報(bào)是填的本年累計(jì)數(shù)據(jù)么
84785020
2019 07/10 09:03
是的
bamboo老師
2019 07/10 09:05
那一般來說是應(yīng)該數(shù)據(jù)一致
84785020
2019 07/10 09:07
什么情況下會(huì)不一致
bamboo老師
2019 07/10 09:08
您計(jì)提的時(shí)候少計(jì)提了 或者多計(jì)提了
84785020
2019 07/10 09:13
恩,那我這個(gè)季度填寫利潤(rùn)表里面的所得稅費(fèi)用是不是也要扣除以前年度虧損?
bamboo老師
2019 07/10 09:14
是的 計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該按彌補(bǔ)虧損后的利潤(rùn)計(jì)提
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