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企業(yè)所得稅季度報(bào)表第八行彌補(bǔ)虧損帶不出來數(shù)字怎么辦?

84784972| 提問時(shí)間:2019 07/10 15:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,說明你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)不允許彌補(bǔ)之前年度的虧損
2019 07/10 15:44
84784972
2019 07/10 15:46
哦那是當(dāng)?shù)匾?guī)定嗎?
84784972
2019 07/10 15:47
老師如果我現(xiàn)在做點(diǎn)招待費(fèi)發(fā)票,到匯算清繳再調(diào)增,彌補(bǔ)之前的虧損,可以了嗎?
鄒老師
2019 07/10 15:54
你好,需要看你當(dāng)?shù)囟惥值囊?guī)定 招待費(fèi)是據(jù)實(shí)發(fā)生了嗎?
84784972
2019 07/10 15:54
鄒老師
2019 07/10 16:00
你好,那就可以據(jù)實(shí)入賬,匯算清繳再做調(diào)整的
84784972
2019 07/10 21:39
調(diào)整時(shí)候能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
鄒老師
2019 07/10 21:48
你好,可以用調(diào)增之后的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)之前年度虧損的
84784972
2019 07/10 21:50
就匯算清繳是時(shí)候做調(diào)整是的吧,老師
鄒老師
2019 07/10 21:50
你好,是的,是這個(gè)意思
84784972
2019 07/10 21:53
就比如19年底盈利10000完+納稅調(diào)增20000元-彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字是5元,最后還是負(fù)數(shù),就不用繳稅了,這樣理解對(duì)嗎?
84784972
2019 07/10 21:54
是5萬
鄒老師
2019 07/10 21:56
你好,這種情況是不需要繳納企業(yè)所得稅的
84784972
2019 07/10 21:56
我理解是對(duì)是吧!老師
鄒老師
2019 07/10 21:57
你好,你的理解是對(duì)的
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