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現(xiàn)在的差旅費車票抵扣進項稅額應(yīng)填寫在申報表那一欄呢?

84785025| 提問時間:2019 07/11 15:27
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個是填寫在增值稅附表二的第10欄中
2019 07/11 15:28
84785025
2019 07/11 15:36
好的,謝謝
江老師
2019 07/11 15:40
有不明白的問題再咨詢
84785025
2019 07/11 15:55
不動產(chǎn)之前的二次抵扣進項稅額現(xiàn)在應(yīng)填報在申報表的那一欄呢
江老師
2019 07/11 15:58
這個從2019年4月1日開始就不用分二次抵扣了,當(dāng)時就是直接計入抵扣事項,填寫在增值稅申報表附表中一次性抵扣掉。
84785025
2019 07/11 16:00
政策不是說以后任一一月都可以填報進去嗎?
江老師
2019 07/11 16:04
政策是一次性抵扣,不在分期抵扣。
84785025
2019 07/11 16:05
那意思之前沒有填報的現(xiàn)在不能抵扣了?
江老師
2019 07/11 16:06
可以抵扣,可以填寫抵扣處理。
84785025
2019 07/11 16:07
在哪填寫這個呢?
江老師
2019 07/11 16:12
你們以前是填寫的哪項,繼續(xù)填寫就行了。應(yīng)該是固定資產(chǎn)抵扣明細表
84785025
2019 07/11 16:17
現(xiàn)在沒有這個表格了啊
江老師
2019 07/11 16:19
因為當(dāng)時是要求2019年4月份一次性抵扣掉,后期是不是刪除了。
84785025
2019 07/11 16:28
企業(yè)所得稅季報當(dāng)中的營業(yè)成本是不包含期間費用及稅金的數(shù)字嗎?
江老師
2019 07/11 16:29
企業(yè)所得稅季報當(dāng)中的營業(yè)成本是不包含期間費用及稅金的數(shù)字
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