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老師我問一下資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)了應(yīng)該怎么辦?

84784997| 提問時間:2019 07/13 10:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫
2019 07/13 10:04
84784997
2019 07/13 10:05
怎么填?具體科目怎么做的?
鄒老師
2019 07/13 10:06
你好,把其他應(yīng)收款明細(xì)科目余額是貸方的,把這些貸方 合計金額填寫在其他應(yīng)付款欄次就是了
84784997
2019 07/13 10:08
就是做一個分錄:借:其他應(yīng)收款。貸:其他應(yīng)付款。 這樣嗎?
鄒老師
2019 07/13 10:09
你好,不需要做分錄,直接調(diào)整報表數(shù)據(jù)就是了
84784997
2019 07/13 10:10
報表數(shù)據(jù)我不會調(diào)整
84784997
2019 07/13 10:10
那要是做分錄的話,是這樣做嗎
鄒老師
2019 07/13 10:10
你好,把其他應(yīng)收款明細(xì)科目余額是貸方的,把這些貸方 合計金額填寫在其他應(yīng)付款欄次就是了
84784997
2019 07/13 10:19
好的謝謝老師
鄒老師
2019 07/13 10:25
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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