問(wèn)題已解決
老師你好,企業(yè)六月份是一般納稅人,被開(kāi)票員將專票稅率開(kāi)錯(cuò)了,項(xiàng)目是經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)6%開(kāi)成3%了,這個(gè)申報(bào)怎么申報(bào)?項(xiàng)目又該如何處理?
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速問(wèn)速答你好,先按照3%做本期申報(bào),然后做退票處理,做負(fù)數(shù)申報(bào)
2019 07/15 12:22
84785011
2019 07/15 12:39
一般納稅人沒(méi)有3%的申報(bào)?稅務(wù)局的讓按6%做申報(bào),而票面稅額是3%的,這個(gè)賬面如何處理?
小惑老師
2019 07/15 13:04
賬目可以先按照申報(bào)數(shù)據(jù)處理即可
84785011
2019 07/15 13:13
意思就是按照申報(bào)6%的數(shù)據(jù)計(jì)提稅金及附加,而票面3%的數(shù)據(jù)不用管嗎?
2019 07/15 13:20
是的,要跟你申報(bào)表是一致的
84785011
2019 07/15 13:21
那本月轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人后,是不是可以申請(qǐng)退稅?
小惑老師
2019 07/15 13:22
你這個(gè)筆是6月份開(kāi)具發(fā)票,那月轉(zhuǎn)為小規(guī)模?
84785011
2019 07/15 13:27
6月開(kāi)具的專票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有會(huì)計(jì)被開(kāi)票員開(kāi)成3%的發(fā)票,7月申報(bào)前才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)發(fā)票已要回,并于7月開(kāi)具了同等金額及稅額的紅字專票,現(xiàn)在要申報(bào)6月的增值稅,但報(bào)表中沒(méi)有3%稅率申報(bào),稅務(wù)局的說(shuō)先按6%的稅額申報(bào),申報(bào)后再轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,可是轉(zhuǎn)了小規(guī)模納稅人后增值稅及附加稅怎么辦,可以申請(qǐng)退稅嗎?
小惑老師
2019 07/15 13:39
不可以做退稅處理的,因?yàn)槟闶?月才是小規(guī)模的
84785011
2019 07/15 13:40
那這個(gè)稅款交了就不能退了嗎?好幾萬(wàn)呢,還有補(bǔ)救的措施嗎?
小惑老師
2019 07/15 13:41
這個(gè)本身你6月份不是一般人嗎?本身正常就是6%稅率,不存在多交稅了
84785011
2019 07/15 13:44
可是7月開(kāi)紅字沖紅了,7月轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人按3%的稅率開(kāi)具同等金額的專票,這6月是一般納稅人按6%繳稅,7月轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人并且已開(kāi)紅字沖紅,然后再按小規(guī)模按3%開(kāi)票,這怎么沒(méi)有多交稅啊
小惑老師
2019 07/15 13:46
對(duì)方已經(jīng)把6%發(fā)票都給你了嗎
84785011
2019 07/15 13:48
錯(cuò)誤發(fā)票是3%的,已要回且7月已開(kāi)紅字沖紅,對(duì)方也未做認(rèn)證抵扣
小惑老師
2019 07/15 13:58
那你就可以申請(qǐng)退稅了,所有發(fā)票均已經(jīng)追回,或者抵頂下期應(yīng)納稅額
84785011
2019 07/15 14:11
那么這樣7月申報(bào)6月稅款后,開(kāi)具紅字專票沖紅,然后轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,開(kāi)具正確稅率3%的專票,其產(chǎn)生的稅款是不是可以抵頂6月一般納稅人的稅金及附加了,其余稅款可做申請(qǐng)退稅也可抵頂后期產(chǎn)生稅金及附加
小惑老師
2019 07/15 15:51
你是6月份開(kāi)具的紅字嗎?還是7月份?
84785011
2019 07/15 15:51
7月開(kāi)的紅字
小惑老師
2019 07/15 15:54
你7月份開(kāi)具的紅字,只能頂?shù)?月的稅額,不能抵頂6月份稅額的。
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