问题已解决

你好,我發(fā)現(xiàn)以往年度的往來賬目處理錯誤。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社保繳費(fèi) 銀行存款 這個其他應(yīng)付款不應(yīng)該計(jì),我現(xiàn)在應(yīng)該如何記賬修改呢?行政單位,謝謝

84785038| 提问时间:2019 07/16 09:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
以前年度的?事業(yè)單位的直接沖銷了就行
2019 07/16 09:35
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~