问题已解决
你好,我發(fā)現(xiàn)以往年度的往來賬目處理錯誤。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社保繳費(fèi) 銀行存款 這個其他應(yīng)付款不應(yīng)該計(jì),我現(xiàn)在應(yīng)該如何記賬修改呢?行政單位,謝謝
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)
你好,我發(fā)現(xiàn)以往年度的往來賬目處理錯誤。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社保繳費(fèi) 銀行存款 這個其他應(yīng)付款不應(yīng)該計(jì),我現(xiàn)在應(yīng)該如何記賬修改呢?行政單位,謝謝
赶快点击登录
获取专属推荐内容