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我司上個月會計做賬把預(yù)付做成了應(yīng)付,這個月要調(diào)賬,該怎么做賬務(wù)處理

84784956| 提問時間:2019 07/19 09:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 可以不用調(diào)整 預(yù)付和應(yīng)付用一個科目就可以 應(yīng)付的借方是預(yù)付
2019 07/19 09:40
84784956
2019 07/19 09:42
但是錢已經(jīng)付了,上面說要調(diào)成預(yù)付
玲老師
2019 07/19 09:48
意思通過預(yù)付過渡一下再付款嗎
84784956
2019 07/19 09:56
不是,本來這筆款已經(jīng)付了,本要掛預(yù)付賬款,但是被掛成了應(yīng)付,但是6月已經(jīng)結(jié)賬了,所以7月就調(diào)這筆賬,把應(yīng)付要調(diào)成預(yù)付
玲老師
2019 07/19 10:01
你好科目用錯了 我就這兩個對調(diào)寫一個分錄 就好了
84784956
2019 07/19 10:05
怎么寫分錄
玲老師
2019 07/19 10:08
你好 你錯的分錄是咋寫的 ?
84784956
2019 07/19 10:09
借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
玲老師
2019 07/19 10:10
借預(yù)付賬款貸應(yīng)付賬款
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