問題已解決

剛接手一家建筑公司的賬,發(fā)現(xiàn)賬里的往來賬,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,兩個科目混亂,請問怎么調(diào)整?

84784951| 提問時間:2019 07/27 19:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李夏平老師
金牌答疑老師
職稱:會計培訓(xùn)輔導(dǎo)師
應(yīng)付是負(fù)債類科目,預(yù)付是資產(chǎn)類科目。施工企業(yè)預(yù)付工程款/物料款。
2019 07/27 19:33
84784951
2019 07/27 19:37
老師,我是問之前會計把應(yīng)付賬款做成預(yù)付,預(yù)付做成應(yīng)付,還有明明發(fā)票來沒付他做成現(xiàn)金付出,之后銀行存款又付出,重復(fù)付款。
李夏平老師
2019 07/27 19:46
應(yīng)付賬款科目是可以核算預(yù)付賬款科目的,應(yīng)付賬款是負(fù)債類科目,預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目,兩者是此消彼長的關(guān)系,舉個例子:為購進一批材料,預(yù)付對方1000元,那么分錄為借:預(yù)付賬款1000 貸:銀行存款/現(xiàn)金1000,如果不設(shè)置預(yù)付賬款科目,而是通過應(yīng)付賬款核算,賬務(wù)處理為:借:應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款/現(xiàn)金1000,表示企業(yè)應(yīng)付給別人的錢少了。
84784951
2019 07/27 19:52
關(guān)鍵預(yù)付,應(yīng)付兩個科目他都用啊。第一筆發(fā)票來了沒付款他用應(yīng)付,后期付款了他沒有沖銷應(yīng)付,他用預(yù)付,這樣應(yīng)付預(yù)付都掛賬。還有一種現(xiàn)象,發(fā)票來了沒付款,他做現(xiàn)金支付,次月又做銀行存款付款。造成重復(fù)付款。
李夏平老師
2019 07/27 20:02
你確認(rèn)付款金額,祝你學(xué)習(xí)愉快!如果確實錯誤,你可調(diào)整為正確的。
84784951
2019 07/27 20:25
請問怎么調(diào)賬呢?
李夏平老師
2019 07/27 20:31
請確認(rèn)金額與實際交易事項后再調(diào)整。 把錯誤的紅沖,正確的再補錄。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~