問(wèn)題已解決

之前的帳都沒(méi)有做過(guò),比如統(tǒng)計(jì)注冊(cè)資本200萬(wàn),應(yīng)收賬款45萬(wàn),應(yīng)付賬款30萬(wàn),固定資產(chǎn)40萬(wàn),應(yīng)付職工酬薪8萬(wàn),貨幣資金15萬(wàn)。如何把這些之前的帳都在資產(chǎn)負(fù)債表里調(diào)整平衡

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/27 20:47
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
差額部分你計(jì)入未分配利潤(rùn)。
2019 07/27 20:58
84785009
2019 07/27 20:59
差額全部做虧損?
陳詩(shī)晗老師
2019 07/27 21:12
你如果沒(méi)其他的科目余額,差額你只能調(diào)整為未分配利潤(rùn)。
84785009
2019 07/27 21:17
注冊(cè)資本200萬(wàn)要體現(xiàn)出來(lái)嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 07/27 21:58
實(shí)收資本需要體現(xiàn)在實(shí)收資本里面。 如果你沒(méi)有收到,就不體現(xiàn)
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