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老師好建筑業(yè)外地預(yù)交增值稅及附加稅怎么做分錄?還有附加稅要計(jì)提嗎?

84784967| 提問時間:2019 07/28 09:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 預(yù)交 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),附加稅,貸;銀行存款 在月末如果有增值稅應(yīng)納稅額,是需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額乘以附加稅稅率計(jì)提附加稅的
2019 07/28 09:29
84784967
2019 07/28 09:34
可不可以借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,期末轉(zhuǎn)入借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?
鄒老師
2019 07/28 09:35
你好,你這個是一般納稅人外出經(jīng)營預(yù)交稅款吧
84784967
2019 07/28 09:35
鄒老師
2019 07/28 09:36
你好,那外出經(jīng)營預(yù)交稅款就應(yīng)當(dāng)通過 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算,期末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784967
2019 07/28 09:54
我看好多用借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,到底用哪個呢?外地已交過的增值稅和附加稅拿來完稅證明我們還用計(jì)提附加稅嗎嗎?
鄒老師
2019 07/28 09:55
你好,一般納稅人預(yù)交稅款應(yīng)當(dāng)通過 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算 在月末如果有增值稅應(yīng)納稅額,是需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額乘以附加稅稅率計(jì)提附加稅的 如果沒有增值稅應(yīng)納稅額,就不需要計(jì)提附加稅的
84784967
2019 07/28 10:00
老師好,我的意思是外地經(jīng)營的項(xiàng)目拿著完稅證明在做帳的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,貸銀行存款,然后還用計(jì)提,這部分已交的附加稅嗎?
鄒老師
2019 07/28 10:02
你好 在月末如果有增值稅應(yīng)納稅額,是需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額乘以附加稅稅率計(jì)提附加稅的 如果沒有增值稅應(yīng)納稅額(比如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時候),就不需要計(jì)提附加稅的
84784967
2019 07/28 10:12
我意思是在外地已預(yù)交的附加稅,回到機(jī)構(gòu)所在地做賬時,還用計(jì)提下嗎?
鄒老師
2019 07/28 10:20
你好 1,如果在月末如果有增值稅應(yīng)納稅額(銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),是需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額乘以附加稅稅率計(jì)提附加稅的, 2,如果沒有增值稅應(yīng)納稅額(比如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時候),就不需要計(jì)提附加稅的 這個就是對是否需要計(jì)提附加稅的回復(fù),針對這個回復(fù)有什么疑問?
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