問(wèn)題已解決

我們公司是建筑勞務(wù)公司,收到甲方一筆工程款但還沒(méi)給他們開(kāi)票,老板說(shuō)后面開(kāi),這內(nèi)賬和外賬如何做?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/05 11:24
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以先計(jì)入預(yù)收賬款
2019 08/05 11:25
84784984
2019 08/05 11:28
工地上是一個(gè)月發(fā)兩三千生活費(fèi),年底結(jié)清,這分錄怎么做?年底又該如何做?
84784984
2019 08/05 11:29
可以做預(yù)付賬款嗎?
84784984
2019 08/05 11:29
沒(méi)開(kāi)發(fā)票的工程款
耿老師
2019 08/05 11:30
你好!按月正常申報(bào)工資,年底統(tǒng)一發(fā)放就可以,在應(yīng)付職工薪酬科目下
84784984
2019 08/05 11:35
可以說(shuō)下具體分錄嗎?
耿老師
2019 08/05 13:17
你好!你們正常人工費(fèi)計(jì)入什么科目?
84784984
2019 08/05 13:18
我剛來(lái)建筑行業(yè)做會(huì)計(jì),以前都交給代賬公司的。
耿老師
2019 08/05 13:20
你好!之前的憑證看不到嗎?主要是要前后一致
84784984
2019 08/05 13:24
看不到,我接手的是去年注冊(cè)的新公司,沒(méi)開(kāi)過(guò)票
84784984
2019 08/05 13:25
今年才開(kāi)始從這個(gè)公司走賬
耿老師
2019 08/05 14:36
你好!借工程施工 貸 應(yīng)付職工薪酬 這里是全額,發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款等 這里是實(shí)發(fā)
84784984
2019 08/05 14:42
我做的借其他應(yīng)收款生活費(fèi)某某,年底沖減其他應(yīng)收款,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,銀行存款,這樣行不?老師
耿老師
2019 08/05 16:56
你好!存在風(fēng)險(xiǎn),不是工資嗎?不要通過(guò)其他科目核算
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