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服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項稅加計扣除10% 的賬務(wù)處理。是每月計提,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:其他收益 當(dāng)前公司1-7月沒有銷項稅,可以計提加計扣除額嗎?還是等又銷項稅額了再計提

84785031| 提問時間:2019 08/05 17:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 實際抵減的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款 平時填寫附表四就好了
2019 08/05 17:03
84785031
2019 08/05 17:11
也就是說財務(wù)賬方面我暫時不用處理,每月上報的稅表 附表四 要天上計提數(shù)?
bamboo老師
2019 08/05 17:51
是的 附表四先填寫 實際抵減的時候才寫分錄
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