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已計提核銷的壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回,分錄如何?當(dāng)時已經(jīng)計提借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后確認(rèn)壞賬:借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 是否用紅字沖回這2筆分錄就還?

84784995| 提問時間:2019 08/06 09:58
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
已計提核銷的壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回,分錄如何? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 不用紅沖之前的分錄。
2019 08/06 09:59
84784995
2019 08/06 10:14
當(dāng)時的資產(chǎn)減值損失已經(jīng)沖減了當(dāng)年的利潤了,不需要沖回來嗎
張艷老師
2019 08/06 10:20
這個是不需要沖回來的。本期會使壞賬準(zhǔn)備金額增加,資產(chǎn)負(fù)債表日會重新考慮壞賬準(zhǔn)備金額是否合適的,到時再調(diào)整的話,會影響當(dāng)期損益的。
84784995
2019 08/06 11:04
這樣貸方不是一直掛著壞賬準(zhǔn)備了嗎?
張艷老師
2019 08/06 11:07
不會的,月末會根據(jù)應(yīng)收賬款的余額和計提壞賬的比例,重新調(diào)整期末壞賬準(zhǔn)備的數(shù)字,這樣就會涉及調(diào)整信用減值損失這個損益科目的。
84784995
2019 08/06 11:19
我們是內(nèi)賬,每個月都不計提,之前計提的是以為收不回來才全部做壞賬,才做過一筆計提
張艷老師
2019 08/06 11:23
規(guī)范的內(nèi)帳核算,也是上面的分錄處理的。
84784995
2019 08/06 13:35
貸方的壞賬不是一直都掛著嗎?因為我接下來不會計提壞賬準(zhǔn)備了
張艷老師
2019 08/06 14:09
如果接下來不計提減值準(zhǔn)備的話,就反沖回去 借 壞賬準(zhǔn)備 貸 資產(chǎn)減值損失或信用減值損失
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