問(wèn)題已解決

我在申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表,主表,20欄期末留抵稅額是1020元,25欄跟30欄那應(yīng)該填負(fù)1020嗎。上月是0應(yīng)納稅額

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/11 10:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)職稱(chēng)
您好,期末留抵的,不需要填,正常保存就可以
2019 08/11 10:20
84785007
2019 08/11 10:29
印花稅申報(bào)要手工填的嗎
文老師
2019 08/11 10:42
您好,是電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)的
84785007
2019 08/11 10:43
我知道,但是計(jì)稅金要自己錄進(jìn)去的是嗎
文老師
2019 08/11 11:07
是的,這是需要您自己填寫(xiě)的
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~