問題已解決

老師你好,加計抵減的分錄如何做?

84785036| 提問時間:2019 08/19 10:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 實際抵減的時候寫分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019 08/19 10:28
84785036
2019 08/19 10:38
其他收益,可以用營業(yè)外收入來代替嗎?
bamboo老師
2019 08/19 10:48
如果您不想增加會計科目 可以的
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