問題已解決
跨月發(fā)票作廢紅沖之后如何做會計分錄?作廢紅沖發(fā)票這個月計提附加稅的時候需要把紅沖的扣除,還是正常計提
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你是銷售方是嗎
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
和你正數(shù)收入合計交增值稅,附加稅不需要單獨了
2019 08/27 09:39
84784965
2019 08/27 09:42
我是銷售方,附加稅不用記了,最后計提的時候記繳稅的金額就行了是嗎
郭老師
2019 08/27 09:45
是的,需要計提你需要繳納的
84784965
2019 08/27 09:48
好的謝謝
郭老師
2019 08/27 10:06
不用客氣的,
閱讀 943