問題已解決
你好老師,我司是新開業(yè)酒店,進(jìn)項(xiàng)稅額較大,認(rèn)證后一直留低,因財(cái)務(wù)人員不懂加計(jì)低減,所以一直享受過這個(gè)政策,請(qǐng)問,9月可以把之前的銷項(xiàng)稅額加計(jì)遞減嗎?該怎么做呢?本月還有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證留低。
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速問速答你好,可以一次性合并加減抵減的,但是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的,只要在申報(bào)表附表四里填表就好,現(xiàn)在不用做憑證的
2019 08/30 06:41
84785005
2019 08/30 06:45
這個(gè)需要在稅務(wù)局做備案登記嗎
84785005
2019 08/30 06:48
合并加計(jì)遞減是從4月份開始把所有的進(jìn)項(xiàng)加起來*10%填寫在申報(bào)表附表四里面嗎?
徐阿富老師
2019 08/30 07:28
你好,1你電子稅務(wù)局填過申報(bào)表就好的,2,是的,加起來乘以10%填附表4
84785005
2019 08/31 03:43
不用做分錄嗎?會(huì)計(jì)賬面的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)小于增值稅申報(bào)表上的留低稅額吧
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