問題已解決

老師您好,本期銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),而且進(jìn)項(xiàng)之前有多余未抵扣,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí)咋做分錄?

84785004| 提問時(shí)間:2019 09/02 13:35
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
多余未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,本期認(rèn)證抵扣了就是。 按當(dāng)前實(shí)際繳納的增值稅,做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019 09/02 13:36
84785004
2019 09/03 10:04
之前進(jìn)項(xiàng)稅額余額一直在借方,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去呢?老師
張艷老師
2019 09/03 10:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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