問題已解決
材料已入庫,還未對賬,發(fā)票還未開,能不能入賬
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收到材料 未收到發(fā)票 先暫估入賬
借 原材料 不含可抵扣進項稅額
貸 應付賬款-暫估應付賬款
2019 09/08 13:05
84785040
2019 09/08 13:07
入賬的時候只有入庫單和送貨單,沒有報銷單之類的可以嗎?
bamboo老師
2019 09/08 13:08
入賬的時候只有入庫單和送貨單,沒有報銷單之類的可以
84785040
2019 09/08 13:11
我們是月結(jié)供應商的貨款都會壓一個月對賬,付款,供應商比較多,如果全都入暫估就不能細分到每一家了。能不能入賬的時候就憑入庫單和送貨單,付款的時候?qū)懜犊顔胃桨l(fā)票
84785040
2019 09/08 13:12
憑入庫單送貨單掛應付賬款
bamboo老師
2019 09/08 13:15
暫估入賬的時候也暫估到對應的供應商名下 比如
借 原材料
貸 應付賬款-暫估甲
應付賬款-暫估乙
這樣子 然后收到發(fā)票后根據(jù)供應商分別紅沖
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