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第一個問題,老師,這個遞延所得稅資產(chǎn)是怎么求出來的,為什么他們的稅率出現(xiàn)了25%,不是01至03年免稅嗎?04到06是減半嗎?這里怎么一個年度里出現(xiàn)了兩個稅率,這個03年年末的遞延所得稅資產(chǎn)為什么一個400乘以12.5%,一個400乘以25%,后面的04年是400×12.5%+800×25%,這又是什么意思? 還是這個綜合題題干,第五問,應(yīng)交所得稅里面,這些數(shù)據(jù)是怎么來的?所得稅費用也看不明白?遞延所得稅負債的書法不明白?

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84785025| 提问时间:2019 09/15 09:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你這里是遞延所得稅。 首先你每一年的差異你列出來。 然后你會發(fā)現(xiàn)你每一年的差異,一部分是在減半期間抵消,一部分在正常期間抵消。所以確認遞延所得稅是一部分減半稅率,一部分正常稅率。
2019 09/15 10:17
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