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外貿(mào)企業(yè)免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么申報(bào)增值稅

84785029| 提問時(shí)間:2019 09/18 12:25
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項(xiàng)目填寫后然后主表會(huì)生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進(jìn)轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
2019 09/18 12:45
陳詩晗老師
2019 09/18 12:48
你如果是免稅 ,你主表應(yīng)交的增值稅就是0.
陳詩晗老師
2019 09/18 13:59
你要進(jìn)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)部分,要轉(zhuǎn)出。 你這免稅 的,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,所以轉(zhuǎn)出。
陳詩晗老師
2019 09/18 14:57
就是你是免稅,對(duì)不對(duì) 如果你再抵扣進(jìn)項(xiàng),那么稅局最后還需要倒給你貼錢,這種情況是不可能的 所以進(jìn)項(xiàng)就不可以抵扣,所以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785029
2019 09/18 12:47
主表自動(dòng)生成后,要交附加稅那些,但我這邊是0申報(bào)的
84785029
2019 09/18 12:47
不可能有這些的
84785029
2019 09/18 13:49
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是稅額那一部分嘛?
84785029
2019 09/18 14:06
不太明白,恍恍惚惚
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