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老師,公司支出一筆費(fèi)用,公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,但是不能取得發(fā)票,那這個(gè)賬在實(shí)務(wù)中該怎么平呢

84785015| 提問時(shí)間:2019 09/23 11:20
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照回單或收據(jù)做賬就好,但是你這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除
2019 09/23 11:21
84785015
2019 09/23 14:09
正常來說是這樣處理的,但是在實(shí)務(wù)中能不能通過轉(zhuǎn)入往來再平賬呢
徐阿富老師
2019 09/23 14:12
你好,為啥要通過往來?而且你平賬唯一正確的辦法就是錢打回來,否則都不是平賬
84785015
2019 09/23 14:23
好的,謝謝
徐阿富老師
2019 09/23 14:27
恩恩,就按照回單或收據(jù)做賬就好,但是你這個(gè)費(fèi)用不能稅前扣除 這個(gè)方法比平賬更妥當(dāng),再說平賬也不能稅前扣除的。
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