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實(shí)務(wù)
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某酒廠為增值稅一般納稅人,2018年6月1日銷售散裝白酒20噸,并向購(gòu)買方開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100000元。隨同白酒銷售收取包裝物押金3510元,開具收款收據(jù)并單獨(dú)入賬核算??铐?xiàng)均已收到。該廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額是多少?如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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某酒廠為增值稅一般納稅人,2018年6月1日銷售散裝白酒20噸,并向購(gòu)買方開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100000元。隨同白酒銷售收取包裝物押金3510元,開具收款收據(jù)并單獨(dú)入賬核算??铐?xiàng)均已收到。該廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額是多少?如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?