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平時各月不結(jié)轉(zhuǎn)可以,但年底是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,要結(jié)平“應(yīng)交增值稅’‘的各明細科目:   結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)   結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借或貸。如果“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為當年留抵的進項稅額;如果貸方有余額

84784971| 提问时间:2016 03/09 16:00
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84784971
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016 03/09 16:02
鄒老師
2016 03/13 08:46
個人建議按月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 進項與銷項不能這樣對沖的
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