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老師收到設(shè)計院預(yù)付款增值稅發(fā)票厲,沖減原預(yù)付款怎么做帳

84785016| 提問時間:2019 09/26 16:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可以這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2019 09/26 16:52
84785016
2019 09/26 16:52
bamboo老師
2019 09/26 16:54
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785016
2019 09/26 16:59
稅票怎么辦,不是 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付帳款
bamboo老師
2019 09/26 17:00
如果是專票可以抵扣的話 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
84785016
2019 09/26 17:01
哦哦,是可以抵扣的
bamboo老師
2019 09/26 17:02
那就這樣寫分錄好了
84785016
2019 09/26 17:02
好的,謝謝
bamboo老師
2019 09/26 17:09
不客氣哈 歡迎有問題繼續(xù)提問
84785016
2019 09/26 17:15
0K
bamboo老師
2019 09/26 18:01
我先回復(fù)下哈 您有問題可以繼續(xù)提問 不然我這里一直顯示我沒有回復(fù)您
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