問(wèn)題已解決

對(duì)于初次夠增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 有的分錄這樣做: ①購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備時(shí), 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用 。 另外的分錄卻這樣做: ①購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 , 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益, 每期計(jì)提折舊: 借:遞延收益 貸:累計(jì)折舊。 為什么會(huì)有這兩種不同的分錄呢?難道是情況不一樣嗎?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/03 08:48
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是按照你第一個(gè)分錄處理
2019 10/03 08:49
84784986
2019 10/03 08:53
老師,你看一下學(xué)堂上的這一題(我上傳的圖片),它用的就是我的第二個(gè)分錄,所以我就糊涂了,不明白是怎么回事。
佟老師
2019 10/03 08:58
這個(gè)以前分,現(xiàn)在處理都按照第一種簡(jiǎn)易處理了
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