當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,福利費(fèi)我沒有掛應(yīng)付職工薪酬――福利費(fèi),直接記入費(fèi)用了,怎么辦,是不是要掛一下應(yīng)付職工薪酬――福利費(fèi),現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答是今年的嗎
是的話把之前的紅沖,然后做借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2019 10/06 15:17
84784975
2019 10/06 15:19
對(duì),今年的,直接紅沖嗎
郭老師
2019 10/06 15:20
是的
之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
84784975
2019 10/06 15:22
能不能不紅沖,直接掛一下應(yīng)付職工薪酬――福利費(fèi)
郭老師
2019 10/06 15:25
你分錄怎么做?寫下
84784975
2019 10/06 15:41
在摘要上寫清楚,然后一借一貸應(yīng)付職工薪酬――福利費(fèi)
郭老師
2019 10/06 15:52
可以,但是你這么做還不入不做了
84784975
2019 10/06 15:53
為啥
郭老師
2019 10/06 16:03
只體現(xiàn)了一個(gè)金額,沒有體現(xiàn)業(yè)務(wù)
一借一貸這么補(bǔ)和你前面業(yè)務(wù)也不連貫
閱讀 694