問題已解決
請問已認證但是未進行抵扣的進項稅應(yīng)該如何記賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
請問是輔導(dǎo)期納稅人么
2019 10/07 18:13
84785039
2019 10/07 18:14
不是的,發(fā)票在零申報期認證,但是忘記抵扣了
bamboo老師
2019 10/07 18:16
不是輔導(dǎo)期納稅人 認證了不抵扣 后期不能抵扣的
84785039
2019 10/07 18:16
那如何處理呢?
bamboo老師
2019 10/07 18:17
如果是本期的話 可以撤銷申報 填附表二進項抵扣 然后在主表留底 再申報
84785039
2019 10/07 18:18
是之前的了,當初記賬的時候已經(jīng)記入應(yīng)交稅金-進項稅
84785039
2019 10/07 18:18
不是本期的
bamboo老師
2019 10/07 18:19
那您當時整筆分錄怎么寫的
84785039
2019 10/07 18:22
借管理費用-開辦費、應(yīng)交稅金-進項稅貸現(xiàn)金
因為當時是零申報,忘記幾個月中就勾選認證了這一張發(fā)票,申報的時候,填寫表二忘記導(dǎo)入數(shù)據(jù)了,才沒有抵扣的
bamboo老師
2019 10/07 18:23
借:管理費用-開辦費 借方藍字
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方紅字
這樣是放棄抵扣 以后不能再抵扣了
84785039
2019 10/07 18:23
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 10/07 18:25
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
閱讀 1591