問題已解決
請問維護(hù)年費(fèi)280怎樣在申報(bào)表里抵扣,我填了附表4,后面申報(bào)表沒有減掉
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速問速答這個還需要自己填寫主表,你這個是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019 10/08 15:41
84784999
2019 10/08 15:53
一般
maize老師
2019 10/08 16:03
第23行需要自己填寫下,你申報(bào)的時候
84784999
2019 10/08 16:12
附表4減免的那個表也要填嗎?
maize老師
2019 10/08 16:14
是的,填寫申報(bào)表抵減稅控設(shè)備費(fèi)用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費(fèi)前,企業(yè)需登錄深圳市電子稅務(wù)局網(wǎng)站,在“登記/認(rèn)定/優(yōu)惠/證明”一欄中,選擇“增值稅優(yōu)惠備案”,點(diǎn)擊進(jìn)入,填寫完整增值稅減免備案表之后方可進(jìn)行抵減稅控設(shè)備費(fèi)用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費(fèi)
一、一般納稅人
填報(bào)涉及表格:
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
84784999
2019 10/08 16:48
84784999
2019 10/08 16:48
84784999
2019 10/08 16:49
老師你看下這個是什么意思
maize老師
2019 10/08 16:51
你第4表保存么,保存退出重新進(jìn)去看看,我沒有看出有問題啊
84784999
2019 10/08 16:52
我保存成功了,就是點(diǎn)下一步就出現(xiàn)這個提示
84784999
2019 10/08 16:56
需不需要填那個減免稅申報(bào)表呀
maize老師
2019 10/08 17:00
需要填寫,這個都需要填寫進(jìn)去
84784999
2019 10/08 17:02
都填了還是出現(xiàn)這個提示
84784999
2019 10/08 17:03
而且強(qiáng)行點(diǎn)確定,到下一步還是這個提示
84784999
2019 10/08 17:09
84784999
2019 10/08 17:09
84784999
2019 10/08 17:16
84784999
2019 10/08 17:16
該填的都填了,這個有錯誤代碼
maize老師
2019 10/08 17:20
備案成功么,你需要交增值稅么?
84784999
2019 10/08 17:22
是的
84784999
2019 10/08 17:23
就是有增值稅才抵扣的
84784999
2019 10/08 17:24
maize老師
2019 10/08 17:26
但是你填寫沒有問題啊,那個備案剛才通過么?
84784999
2019 10/08 17:27
在那里看備案,
maize老師
2019 10/08 17:32
填寫申報(bào)表抵減稅控設(shè)備費(fèi)用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費(fèi)前,企業(yè)需登錄深圳市電子稅務(wù)局網(wǎng)站,在“登記/認(rèn)定/優(yōu)惠/證明”一欄中,選擇“增值稅優(yōu)惠備案”,點(diǎn)擊進(jìn)入,填寫完整增值稅減免備案表之后方可進(jìn)行抵減稅控設(shè)備費(fèi)用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費(fèi)
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