問題已解決
建安小規(guī)模公司,企業(yè)所得稅核定征收,上季度異地代開了150萬的專票,當?shù)囟惥譀]有預收企業(yè)所得稅,其他稅種都繳納了,也沒有給我們辦報驗,現(xiàn)在要報上個季度稅了,我直接在注冊地繳納企業(yè)所得稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,當?shù)貞撌穷A收所得稅的,你是去交,異地稅務局不收嗎
2019 10/09 07:49
84784987
2019 10/09 07:51
不是,是我公司員工去代開專票,順便預繳,結(jié)果,他們只代開了,收了其他稅費,沒有給我們報驗,也沒預收我們的企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在要申報了,我要怎么辦?全部在機構(gòu)地繳納?
月月老師
2019 10/09 08:01
你好,你還是要去異地預繳的??赡苌婕皽{金,但是不多,然后回來在申報所得稅。
84784987
2019 10/09 08:03
好的,是我現(xiàn)在申報上個季度的數(shù)據(jù)時就可以抵減這個預交的稅款是嘛
月月老師
2019 10/09 08:29
你好,可以抵預繳的所得稅的。
84784987
2019 10/09 09:13
可是這個預繳是在10月份啦,我申報7-9月份,我如果申報抵扣,我們注冊地稅局會不會調(diào)不到預繳稅款的資料
月月老師
2019 10/09 09:16
你好,不會的,你可以填寫申報所屬期的。
84784987
2019 10/09 09:19
什么時候填寫,申報時,還是預繳時,沒弄過,請老師指導
月月老師
2019 10/09 09:20
你好,預繳的時候填寫。申報在網(wǎng)上申報就可以。
84784987
2019 10/09 09:26
好的,謝謝老師。
月月老師
2019 10/09 09:27
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
閱讀 726