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實(shí)務(wù)
問題已解決
9月進(jìn)項(xiàng)增值稅不足抵扣,10月申報(bào)9月報(bào)表時(shí)要交3500增值稅,9月這筆分錄應(yīng)該怎么做
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速問速答你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3500
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3500, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3500
2019 10/09 08:44
84784988
2019 10/09 08:52
10月份申報(bào)時(shí)交完增值稅,10月份分錄應(yīng)該怎么做
鄒老師
2019 10/09 08:53
你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3500 , 貸;銀行存款3500
84784988
2019 10/09 08:53
好的謝謝
鄒老師
2019 10/09 08:54
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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