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收到對(duì)方開來的銷售折讓紅字進(jìn)票專票, 分錄 借 庫存商品-100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-13 貸 應(yīng)付賬款 -113 可以這樣子做嗎? 申報(bào)完進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,還需要做什么賬務(wù)處理分錄嗎?

84785030| 提問時(shí)間:2019 10/11 10:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 這個(gè)做貸方,
2019 10/11 10:35
84785030
2019 10/11 11:33
借 庫存商品-100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 應(yīng)付賬款 -113 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借 轉(zhuǎn)出 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣子? 然后再在表二20欄:紅字發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫正數(shù)13 申報(bào)?
maize老師
2019 10/11 11:34
借 庫存商品-100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 應(yīng)付賬款 -113 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借 轉(zhuǎn)出 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣子? 是 然后再在表二20欄:紅字發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫正數(shù)13 申報(bào)?是
84785030
2019 10/11 12:24
那轉(zhuǎn)出未交增值稅欄,不是永遠(yuǎn)都會(huì)有貸方余額13了嗎。這個(gè)要怎么做分錄平掉? 還是可以一直掛著,沒影響?
84785030
2019 10/11 12:24
那轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,不是永遠(yuǎn)都會(huì)有貸方余額13了嗎。 這個(gè)要怎么做分錄平掉? 還是可以一直掛著,沒影響?
maize老師
2019 10/11 12:26
不是啊,你看下面這個(gè),
84785030
2019 10/11 12:57
也要做 借轉(zhuǎn)出未交13 貸未交13 借未交13 貸銀行13? 但是這個(gè)13是不走銀行賬上的啊。做了上面這兩個(gè)13的分錄, 不就,要不就是未交增值稅有余額13不平或者銀行存款科目余額就不對(duì)了嗎。
maize老師
2019 10/11 12:59
你沒有交稅不做這個(gè)截圖2筆,幾時(shí)有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要次月交稅一起結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785030
2019 10/11 13:49
這樣子做平嗎?
maize老師
2019 10/11 13:52
你第一個(gè)截圖是那個(gè)科目明細(xì)?
84785030
2019 10/11 13:54
轉(zhuǎn)出未交增值稅的明細(xì)表
maize老師
2019 10/11 13:56
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)是按你那個(gè)之前做借方進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)么,
84785030
2019 10/11 13:58
是的
maize老師
2019 10/11 14:08
借銷項(xiàng)稅額498376.41 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13.47 貸進(jìn)項(xiàng)稅額408588.87 轉(zhuǎn)出未交增值稅89801.01 這個(gè)做賬的這個(gè)金額是這個(gè),轉(zhuǎn)出未交增增值稅期末余額應(yīng)該是415557.66
84785030
2019 10/11 14:58
我是分開做的分錄 結(jié)轉(zhuǎn)銷分錄498376.41 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)分錄408558.87 然后銷-進(jìn)-留抵=48243.35 做計(jì)提9月增值稅分錄 借 轉(zhuǎn)出未交 41574.19 貸 未交增值稅 41574.19 這樣子計(jì)提對(duì)嗎?
84785030
2019 10/11 15:03
13.47的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,單獨(dú)做分錄要怎么做?
maize老師
2019 10/11 15:03
是,結(jié)轉(zhuǎn)9月增值稅分錄 不叫計(jì)提哈,
84785030
2019 10/11 15:14
13.47的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我已經(jīng)做了紅框這步,不做綠框這步分錄的話, 接下去的分錄要怎么做?
maize老師
2019 10/11 15:19
你做啊,你不做那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅咋是0了啊,
maize老師
2019 10/11 15:19
這個(gè)后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)之看轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以,
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