當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們的銀行流水去年有兩筆支出沒(méi)有做賬,分別是0.2-3.96加起來(lái)是4.16,應(yīng)該是銀行扣的,這個(gè)怎么做賬,分錄怎么寫(xiě)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答借其他應(yīng)付款 貸銀行,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2019 10/11 11:07
84785010
2019 10/11 11:08
老師這個(gè)沒(méi)有憑證可以嗎,只是銀行流水有顯示
maize老師
2019 10/11 11:13
可以根據(jù)流水做,你這個(gè)跨年也不能稅前扣除
84785010
2019 10/11 11:15
老師這兩筆就寫(xiě)戀愛(ài)分錄嗎,每次都是兩借兩代嗎,還是兩借兩代分開(kāi)寫(xiě)?
maize老師
2019 10/11 11:21
借其他應(yīng)付款 貸銀行,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 按這個(gè)寫(xiě)
84785010
2019 10/11 12:03
老師一次要寫(xiě)三張分錄嗎,
maize老師
2019 10/11 12:05
是的,需要寫(xiě)3個(gè)分錄才可以
84785010
2019 10/11 13:00
老師我們之前全部是現(xiàn)金收入,我只做了給你截圖的一個(gè)分錄
maize老師
2019 10/11 13:04
但是一起年度損益調(diào)整這個(gè)不能對(duì)現(xiàn)金,這個(gè)科目我才使用往來(lái)
84785010
2019 10/11 13:06
那要怎么做老師,我們?nèi)ツ隂](méi)用對(duì)公賬戶,賬戶是今年五月才開(kāi)始用,收入全都是現(xiàn)金
maize老師
2019 10/11 13:09
你收款金額沒(méi)有做,借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款
84785010
2019 10/11 13:10
去年全都是這樣,我該怎么補(bǔ)救
maize老師
2019 10/11 13:10
你收款金額沒(méi)有做,借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 做這個(gè)就可以啊,
84785010
2019 10/11 13:14
可是是去年的賬呀老師,也就是開(kāi)業(yè)一來(lái)今年五月份之前我都是這么做的,
maize老師
2019 10/11 13:15
你這個(gè)不涉及損益直接做就可以啊,借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 只是補(bǔ)之前賬而已,
84785010
2019 10/11 13:18
老師我的問(wèn)題次數(shù)馬上就完了,去年的我補(bǔ)在今年的幾月,是一次吧去年所有的收入加起來(lái),借現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
maize老師
2019 10/11 13:20
你不是做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)么,不是就沒(méi)有做收款分錄么,你現(xiàn)在是收款分錄和收入都沒(méi)有做???
maize老師
2019 10/11 13:21
都沒(méi)有做那就做借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)
84785010
2019 10/11 13:25
老師我做了借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)做的是,借主營(yíng)收入,貸現(xiàn)金,,我現(xiàn)在補(bǔ)做做好一年的,是做一張,借主營(yíng),貸現(xiàn)金,(一年收入合計(jì),)還是分開(kāi)做?
maize老師
2019 10/11 13:26
你之前做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在就不做這個(gè)啊,直接做借現(xiàn)金 貸應(yīng)收就可以啊,你這個(gè)重復(fù)做收入干啥啊
閱讀 1083