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6月份的賬記錯了,沒和出納兌賬,貸方走現金了,應該走其他應收,怎么辦

84785015| 提問時間:2019 10/12 14:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,可以在本期做一筆調整分錄,摘要寫清楚 借:其他應收款 貸:庫存現金
2019 10/12 14:47
84785015
2019 10/12 14:52
冉老師
2019 10/12 14:53
您好,6月這筆經濟性質是什么樣的,能講一下嗎
84785015
2019 10/12 14:56
收入已入賬,我們和三方的發(fā)票沒回來,當時為了匹配收入,稅費問題,就先預進的成本
冉老師
2019 10/12 15:00
那為啥記得現金,匹配成本應該是庫存商品結轉到成本
84785015
2019 10/12 15:04
記錯了,當時沒反應過來,我現在要是反結賬更改可以嗎
冉老師
2019 10/12 15:07
你好,反結賬也可以,因為對你的損益沒有影響
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