問題已解決

本來我們公司是自己采購鋼筋,但是現(xiàn)在業(yè)主指定了一家供應(yīng)商,購買材料時(shí)業(yè)主會把錢轉(zhuǎn)到我們賬戶,然后我們再付給商家。今天業(yè)主給我們公司轉(zhuǎn)了65萬的鋼筋款,請問怎么做賬? 借:銀行存款 65萬 貸:?

84785001| 提問時(shí)間:2019 10/14 17:50
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
你好! 借:銀行存款 65萬 貸:應(yīng)付賬款65
2019 10/14 18:02
84785001
2019 10/14 18:05
應(yīng)付給誰?給業(yè)主?
蔣飛老師
2019 10/14 18:07
應(yīng)付賬款…供應(yīng)商
84785001
2019 10/14 18:27
那我們購買時(shí) 借:工程物資 貸:銀行存款 那應(yīng)收賬款怎么消掉?
蔣飛老師
2019 10/14 18:30
那就沖減應(yīng)收業(yè)主款 借:銀行存款 65萬 貸:應(yīng)收賬款65
84785001
2019 10/14 18:46
付款的時(shí)候沖銷就是 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 是吧?
84785001
2019 10/14 18:46
我覺得好亂呀老師,你能把整個(gè)過程給我列一下分錄嗎?
蔣飛老師
2019 10/14 18:54
收業(yè)主款 借:銀行存款 65萬 貸:應(yīng)收賬款65 確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
蔣飛老師
2019 10/14 18:55
購買時(shí) 借:工程物資 貸:銀行存款
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