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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模納稅人拿到稅控盤發(fā)票480元,季度申報(bào)增值稅的時(shí)候如何填寫申報(bào)表呢
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速問(wèn)速答二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019 10/18 11:44
84784980
2019 10/18 11:48
我這個(gè)季度沒(méi)達(dá)到30萬(wàn),但是這個(gè)480填了保存不了。
84784980
2019 10/18 11:51
申報(bào)表
maize老師
2019 10/18 11:54
這個(gè)沒(méi)有超過(guò)不交稅那就不填寫
84784980
2019 10/18 11:55
下個(gè)月如果超過(guò)要交稅可以填嗎?
maize老師
2019 10/18 11:55
可以的,幾時(shí)超過(guò)就幾時(shí)再抵減
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