問題已解決

老師,我們是小規(guī)模企業(yè),請問申報增值稅的時候,購買百旺的稅控盤200和技術服務費280,合計480是可以全額抵扣嗎?請看圖片上我填寫的申報表對不對?;我在主表的第18行本期應納稅額減征額填寫480,另外在增值稅減免稅申報明細表上選的0001129914 ,在本期發(fā)生額上寫480和本期實際抵扣480.

84785009| 提問時間:2019 10/22 14:27
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,是這樣填列申報的
2019 10/22 14:28
84785009
2019 10/22 14:32
老師,因為我的稅控盤是2019.2月份買的 ,以前也沒有申報過,所以增值稅減免稅申報明細表的期初數(shù)是0,填本期數(shù)是480.也不怕嗎
辜老師
2019 10/22 14:43
你2月購買的,你沒有申報的話,期初數(shù)就是0
84785009
2019 10/22 14:44
好的,老師那我填的沒有問題對嗎?如果沒有問題,我就點擊申報咯,另外增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料這個表不用填的嗎?
辜老師
2019 10/22 14:45
小規(guī)模納稅人也有這個表的
84785009
2019 10/22 14:45
是怎么樣的小規(guī)模需要填呢?
辜老師
2019 10/22 14:47
你發(fā)生了這個事項,就要填列的
84785009
2019 10/22 14:48
老師您能說的具體點嗎?發(fā)生什么事項。我們平時都沒有填的,以前都是 不超過10萬塊,所以直接主表填了后不用交稅直接申報的
辜老師
2019 10/22 14:51
你也是按這樣填列,不用繳納增值稅,實際抵減稅額那里就不用填數(shù),如果要繳納增值稅,就可以實際抵減要交的增值稅了
84785009
2019 10/22 14:52
增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料這個表不用填了吧?
辜老師
2019 10/22 14:54
你發(fā)生了稅控盤、技術服務費的費用,就要填列
84785009
2019 10/22 14:55
那怎么填呢?老師能教下嗎?
辜老師
2019 10/22 14:57
也是跟一般納稅人一樣的,只是第四列不填金額
84785009
2019 10/22 15:03
老師,我沒有填過。假如本期開了發(fā)票未稅50萬(都是自己開的3%普通發(fā)票),抵扣480的稅控盤費用,那這表應該怎么填?
辜老師
2019 10/22 15:08
不是這張表,后面那張優(yōu)惠明細表
84785009
2019 10/22 15:11
這張表我不用填嗎?
辜老師
2019 10/22 15:15
這個是不用填列的
84785009
2019 10/22 15:16
好的 ,謝謝老師
辜老師
2019 10/22 15:16
好的,客氣,幫到你就好
84785009
2019 10/22 15:21
老師,是按照實際繳納的增值稅來申報附加稅對嗎?就是減了480后繳納的增值稅來計算城建稅和教育稅附加?
辜老師
2019 10/22 15:23
用抵減后的金額申報附加稅
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