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稅控盤小規(guī)模納稅人,減免如何做分錄

84785038| 提問時間:2019 10/26 10:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:管理費用 負(fù)數(shù)
2019 10/26 10:42
84785038
2019 10/26 10:47
支付時,借:主營業(yè)務(wù)成本280貸:銀行存款280 現(xiàn)在支付稅款的時候減免:借:應(yīng)交稅費-增值稅3993.02 貸:銀行存款3713.02 應(yīng)交稅費-減免稅280
maize老師
2019 10/26 10:48
咋是主營業(yè)務(wù)成本,這個做管理費用,財會2016.22 有文件,不是我隨便寫給你,你沖掉更正重新做
84785038
2019 10/26 10:48
怎樣沖減主營業(yè)務(wù)成本
84785038
2019 10/26 10:49
我們所有的費用都計入成本,是物業(yè)
84785038
2019 10/26 10:51
附加稅減免一半如何計提并做分錄
maize老師
2019 10/26 10:53
......借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借銀行,之后按我上面重新做,
maize老師
2019 10/26 10:54
不計提,實際交多少就計提多少,不需要交不計提
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