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**單位給我公司先轉(zhuǎn)入款,我扣除后再轉(zhuǎn)出去怎么做會計(jì)分錄

84785017| 提問時(shí)間:2019 10/28 09:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你這個(gè)以什么名義轉(zhuǎn)出
2019 10/28 10:23
84785017
2019 10/28 10:34
就付材料款,各種費(fèi)用
宋生老師
2019 10/28 10:37
你好!這個(gè)你當(dāng)做是采購材料就好了,借原材料等 貸銀行存款等
84785017
2019 10/28 11:13
就是進(jìn)來錢我就當(dāng)收入,我給她付出去的話是采購或者是租賃費(fèi),那中間的差額我是不是還得記一筆其他業(yè)務(wù)收入,否則不平呀,還是不用
宋生老師
2019 10/28 11:14
您好!不用。這個(gè)中間的差額實(shí)際就是你們的利潤,在利潤表中反應(yīng)
84785017
2019 10/28 11:22
那我付勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候是走工程施工還是應(yīng)付賬款,收到錢的時(shí)候我是走應(yīng)收賬款么
宋生老師
2019 10/28 11:26
您好!是借方工程施工-貸方應(yīng)付賬款。 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款等
84785017
2019 10/28 11:26
我只付錢了,但是沒收到原材料的發(fā)票也可以這么寫分錄么,借原材料貸銀行存款么,如果這么寫那發(fā)票進(jìn)來后怎么寫分錄
宋生老師
2019 10/28 11:28
你好!你只付錢了,先計(jì)入預(yù)付賬款
84785017
2019 10/28 12:10
這邊的流程是這樣的,丙方先給我提供成本票,繳納稅款,然后我再給甲方開票,然后收到甲方工程款,我扣除一系列管理費(fèi)用后,我把剩余款轉(zhuǎn)給丙方。這個(gè)流程里的整個(gè)會計(jì)分錄是怎么對應(yīng)的。
宋生老師
2019 10/28 13:35
你好!你是用工程施工會計(jì)制度嗎?
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