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老師你好,超市給員工買工裝,分錄咋做

84785034| 提問時間:2019 10/29 13:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,借;管理費用,貸;銀行存款等科目
2019 10/29 13:25
84785034
2019 10/29 13:33
老師,發(fā)放員工工裝的時候是不是、借:其他應收款 貸:庫存現(xiàn)金
鄒老師
2019 10/29 13:33
你好,這個工裝的款項是會找員工收取的?
84785034
2019 10/29 13:36
老師,工裝款是我們單位給員工買的,發(fā)給員工的時候要 先扣除的,后每一個月在返給員工十幾塊錢
鄒老師
2019 10/29 13:39
你好,那購買的時候,借;其他應收款,貸;銀行存款等科目 從員工工資扣除,借;應付職工薪酬,貸;其他應收款
84785034
2019 10/29 14:22
老師,扣除的時候做的分錄應該借其他應付款,貸庫存現(xiàn)金
鄒老師
2019 10/29 14:25
你好,工裝從工資扣除是應付職工薪酬減少計入借方,同時其他應收款減少,計入貸方 你所做的 這個分錄:借其他應付款,貸庫存現(xiàn)金,能解釋一下是什么意思?
84785034
2019 10/29 14:28
老師單位買工裝是墊付的,發(fā)工裝的時候在工資里扣除,扣完全款就在每個月還返給員工
鄒老師
2019 10/29 14:31
你好 墊付的時候,借;其他應收款,貸;銀行存款等科目 發(fā)工裝的時候在工資里扣除,借;應付職工薪酬,貸;其他應收款 扣完全款就在每個月還返給員工,借;管理費用等科目,貸;庫存現(xiàn)金 等科目
84785034
2019 10/29 14:32
老師,那我整返了給,我借其他應付款了
鄒老師
2019 10/29 14:34
你好,應當通過其他應收款核算才是的
84785034
2019 10/29 14:35
老師,我是不是做錯了
鄒老師
2019 10/29 14:38
你好,需要把其他應付款換成其他應收款科目才是的 而且應當計入其他應收款貸方,而不是其他應付款借方
84785034
2019 10/29 14:39
老師我咋蒙們了
鄒老師
2019 10/29 14:42
你好,完整過程應當是這樣處理 墊付的時候,借;其他應收款,貸;銀行存款等科目 發(fā)工裝的時候在工資里扣除,借;應付職工薪酬,貸;其他應收款 扣完全款就在每個月還返給員工,借;管理費用等科目,貸;庫存現(xiàn)金 等科目
84785034
2019 10/29 14:48
老師我做的分錄是返給員工工裝款的,
鄒老師
2019 10/29 14:49
你好,返還給員工工裝款 借;管理費用等科目,貸;庫存現(xiàn)金 等科目
84785034
2019 10/29 18:56
老師,發(fā)給員工的工裝單位給墊付的錢,發(fā)給員工屬于押金
鄒老師
2019 10/29 19:07
你好,既然給到員工使用是屬于押金性質,那之前單位就不是墊付錢而是單位據(jù)實負擔才是的 借;管理費用,貸;銀行存款等科目 發(fā)給員工屬于押金,借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;其他應付款 之后退回給員工,借;其他應付款,貸;庫存現(xiàn)金等科目
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