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老師,我想問一下,2020上半年,2019年的費(fèi)用票還可以用嗎,費(fèi)用票使用的周期是多久呢

84784965| 提問時(shí)間:2019 10/30 14:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)要看你們的報(bào)銷制度 。最好是在匯算之前收到發(fā)票 19年把這個(gè)費(fèi)用暫估處理
2019 10/30 14:30
84784965
2019 10/30 14:33
發(fā)票都已經(jīng)收到了,可是感覺太多了,用不完,2020年的時(shí)候入賬可以嗎
meizi老師
2019 10/30 14:33
你好 你跨年入賬了 就會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整來做了 你19年的發(fā)票日期 在20年入賬就跨年了
84784965
2019 10/30 14:35
哦,那是盡量不在2020年入19年的費(fèi)用票
meizi老師
2019 10/30 14:36
你好是的 盡量不要跨年去
84784965
2019 10/30 14:37
那進(jìn)項(xiàng)票呢,它只要在360天內(nèi)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,跨年了不會(huì)設(shè)計(jì)以前年度調(diào)整吧
meizi老師
2019 10/30 14:37
你好 你沒認(rèn)證的 收到了先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里面去 在當(dāng)年做費(fèi)用或者成本 跨年了的話 才走以前年度損益調(diào)整
84784965
2019 10/30 14:41
哦,如果當(dāng)年沒有做成本的話,明年做成本了還是要走以前年度損益調(diào)整是嗎
meizi老師
2019 10/30 14:44
你好 嗯 是的 需要涉及損益走這個(gè)科目的
84784965
2019 10/30 14:45
老師,我不太懂以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目一般分錄怎么運(yùn)用呢
meizi老師
2019 10/30 14:47
你好 以前年度損益調(diào)整 一、本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。 企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng),也可以通過本科目核算。 二、以前年度損益調(diào)整的主要賬務(wù)處理。 (一)企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤或減少以前年度虧損,借記有關(guān)科目,貸記本科目;調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損做相反的會(huì)計(jì)分錄。 (二)由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用,借記本科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”等科目;由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會(huì)計(jì)分錄。 (三)經(jīng)上述調(diào)整后,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。本科目如為貸方余額,借記本科目,貸記“利潤分配——未分配利潤”科目;如為借方余額做相反的會(huì)計(jì)分錄。 三、本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
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