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實(shí)務(wù)
問題已解決
財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入記到貸方了,次月該怎么調(diào)整?
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速問速答你好,你是把利息收入計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方正數(shù)核算?
2019 11/01 17:21
84784965
2019 11/01 17:22
是滴
鄒老師
2019 11/01 17:22
你好,那沒有錯(cuò)誤啊,不需要調(diào)整的
84784965
2019 11/01 17:24
因?yàn)槭墙鸬浖?,所以本年累?jì)它不會(huì)加貸方的數(shù)字,造成科目余額表跟財(cái)報(bào)不一致
鄒老師
2019 11/01 17:25
你好,那你可以把之前錯(cuò)誤的分錄刪除,這樣做分錄
借;銀行存款(正數(shù)),借;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入(負(fù)數(shù))
84784965
2019 11/01 17:27
老師,已經(jīng)跨月了 次月調(diào)整該怎么做分錄
鄒老師
2019 11/01 17:28
你好,這個(gè)根本沒有錯(cuò)誤,所以根本不需要調(diào)整的,是軟件無法識(shí)別造成的。
如果你一定要調(diào)整,那就只能是反結(jié)賬到之前月份,把之前分錄刪除,然后做這個(gè)分錄
借;銀行存款(正數(shù)),借;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入(負(fù)數(shù))
84784965
2019 11/01 17:33
好的,謝啦
鄒老師
2019 11/01 17:33
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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