問題已解決

老師,針對(duì)以前年度補(bǔ)申報(bào)的不開票收入,帳務(wù)要怎么處理

84784959| 提問時(shí)間:2019 11/14 16:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
確認(rèn)了收入,也就當(dāng)時(shí)做的無票銷售的,只要把之前這和無票銷售沖紅后,再重新開具發(fā)票即可;這不會(huì)影響稅額的,因?yàn)殇N項(xiàng)稅額已經(jīng)抄報(bào)過了. 無票銷售產(chǎn)品收入,這個(gè)也要和視同銷售開票一樣做賬的,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額 沖回?zé)o票銷售產(chǎn)品的收入的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額(紅字) 然后再開具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額
2019 11/14 17:02
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~