問題已解決

請教老師: 在有進(jìn)帳金額,出賬金額,開票金額,銷項,進(jìn)項,預(yù)繳,成本票這些項目的情況下,增值稅怎么算?

84784993| 提問時間:2019 11/16 19:18
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-預(yù)繳稅額
2019 11/16 19:19
84784993
2019 11/16 19:57
那預(yù)繳稅怎么算?預(yù)繳稅率2%。
立紅老師
2019 11/16 20:04
你好,預(yù)繳是增值稅么
84784993
2019 11/16 20:41
對的,預(yù)繳增值稅
立紅老師
2019 11/16 20:46
你好,用一般計稅方法計稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2%
84784993
2019 11/16 21:11
這樣計算預(yù)繳稅可以嗎:(開票金額-銷項)*0.02*1.12
立紅老師
2019 11/16 21:21
你好,非常抱歉,沒有看明白您所算原理。
84784993
2019 11/16 21:24
銷項*0.2是預(yù)繳嗎?
立紅老師
2019 11/16 21:27
你好,你的預(yù)繳是因為異地建筑而預(yù)繳么
84784993
2019 11/16 22:20
是的
84784993
2019 11/16 22:21
還有進(jìn)項稅怎么算?
立紅老師
2019 11/16 22:27
你好,預(yù)交的部分向我上面發(fā)給你的公式計算就可以
立紅老師
2019 11/16 22:28
進(jìn)項稅額就是取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額
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